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Relance avec les factures concernées

Je voudrais joindre la facture aux différents clients relancés par mail mais en un seul envoi
Guest over 4 years ago in Gestion Commerciale - Traitements 0

Pouvoir modifier la date d'échéance des comptes clients et fournisseurs

Actuellement, la date d'échéance est rattachée au mode de paiement sans qu'elle soit modifiable dans le compte. Pour gérer différentes échéances selon les clients, il serait utile de pouvoir la modifier directement dans le compte.
Guest almost 6 years ago in Comptabilité - Saisie 0

Fichier de virement fournisseur SEPA - Avoir la main sur la référence

Dans le fichier de virement et prélèvement SEPA : il serait judicieux d'avoir la main sur la référence de l'opération. Actuellement, la référence est composée de la "raison sociale du tiers - 'Ech' date Ech". Le fournisseur que l'on prélève n'a do...
Guest 3 months ago in Gestion Commerciale - Traitements 0

Garder une trace des devis supprimés

Garder une trace des devis supprimés
Guest 16 days ago in Gestion Commerciale - Articles 0

Modifier le nombre de décimales

A la création d'un dossier , plusieurs données doivent être précisées. Notamment le choix du nombre de décimales. (pour mon cas par défaut il y en a 3 ) , et plus de possibilité de modifier après saisie . Avoir la possibilité de le faire lors d'un...
Guest about 6 years ago in  1

Date échéance règlement pour fournisseur

Il faudrait que la date de paiement soit reprise sur tous les documents CDE-BR-FACTURE, une fois que on l'a enregistré sur la CDE. Ou qu'on puisse mettre règlement à 30 jours et que ça nous la calcule directement.
guieze about 1 month ago in Gestion Commerciale - Achats 0

Ne pas pointer les écritures saisies depuis Bankin'

Bonjour, Il serait intéressant que les écritures saisies via BANKIN' ne soient pas automatiquement pointées. En effet nous sommes obligés de dépointer toutes les saisies BANKIN' via le pointage manuel afin de pouvoir les pointer via le RAPPROCHEME...
Guest over 2 years ago in Comptabilité - Bankin' 0

Constater les Charges en Avance

Lors de la saisie (achats ou ventes), avoir la possibilité de traiter les Charges Constatées d'Avance, à savoir l'ouverture d'une fenêtre qui permette d'indiquer la période, de générer automatiquement la CCA et d'en prévoir la date d'extourne auto...
Guest 6 months ago in Comptabilité - Saisie 0

Saisie règlements

Lors de la saisie des règlements dans la gestion, pouvoir sélectionner 1 compte bancaire diffèrent du compte bancaire principale.
Guest over 6 years ago in Gestion Commerciale - Ventes 0

Pouvoir afficher le niveau de relance clients

dans la liste des factures clients, mettre la possibilité de rajouter une colonne indiquant le niveau de relance de la facture
Guest over 5 years ago in Gestion Commerciale - Ventes 0