Automatisation des achats documents sans numéro de facture
Bonjour, J'ai constaté que l'automatisation des achats ne fonctionne pas pour les avis d'échéances d'assurances. A mon avis c'est parce qu'il ne trouve pas de numéro de facture à remonter. Je suggère que pour les documents sans numéro de facture o...
Supprimer des bons de livraison validés par erreur
Des bons de livraison ont été validés par erreur et ne seront jamais facturés. Ils restent donc dans la liste comme étant "A facturer". Nous souhaiterions soit pouvoir les supprimer soit pouvoir changer leur statut pour les passer en "soldé" L'idé...
Quand on consulte les factures (pièces), ne peut-on pas avoir une option : factures et avoir
Quand on consulte les factures (pièces), ne peut-on pas avoir une option : factures et avoir. Cela nous permettrait d'un seul coup d'œil de connaitre le solde réel dû par nos clients. Merci
Réimputation de code analytique par compte, date, n° écriture
Bonjour, ce serait bien de pouvoir modifier des codes analytiques "en masse" en sélectionnant le compte général concerné et/ou une date de comptabilisation d'écriture et/ou des numéros d'écriture sur SAGE 50.
Quand on cherche une écriture avec TROUVTOO, on va dans le brouillard, mais pas sur la ligne EXACTEMENT et il faut descendre tout le brouillard pour la trouver. On devrait arriver directement sur l'écriture. Merci
Pouvoir effectuer et consulter le lettrage sur la fenêtre TRAVAIL SUR LE COMPTE sans passer par la fenêtre LETTRAGE MANUEL
Pouvoir effectuer et consulter le lettrage sur la fenêtre TRAVAIL SUR LE COMPTE sans être obligé de passer par la fenêtre LETTRAGE MANUEL SUR LE COMPTE, en ajoutant une colonne LETTRAGE sur la fenêtre TRAVAIL SUR LE COMPTE.
Fichier de virement fournisseur SEPA - Avoir la main sur la référence
Dans le fichier de virement et prélèvement SEPA : il serait judicieux d'avoir la main sur la référence de l'opération. Actuellement, la référence est composée de la "raison sociale du tiers - 'Ech' date Ech". Le fournisseur que l'on prélève n'a do...