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Sage 50 FR - Portail de suggestions

Portail de suggestions Sage 50.

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Showing 1347 of 1347

Lors du dépôt d'une facture sur Chorus Pro possibilité d'ajouter une pièce jointe

Pouvoir joindre, par exemple, une feuille de présence ou tout autre document nécessaire à la validation de la facture par le client.
Guest almost 5 years ago in Gestion Commerciale - Chorus Pro 0

Relances factures automatisées

Il serait bien d'avoir une option relance facture automatique avec programmation ce qui permettrait d'éviter de faire des relances manuelles ou autres = gain de temps. Relance avec possibilité de voir l'acompte ou la partie payée et ce qui reste à...
Guest over 5 years ago in Gestion Commerciale - Traitements 0

Automatisation des achats - Créer le règlement

Une fois la facture fournisseur importée et traitée automatiquement en compta, pouvoir créer automatiquement le règlement dans le journal de BQ. Toutes les infos sont déjà là : cpte fournisseur / date de règlement / échéance. Merci
Guest over 1 year ago in Automatisation des achats 0

rajouter une colonne dans la liste des règlements clients pour la ou les factures règlées

lorsque l'on édite la liste des règlements clients , il est impossible d'avoir le numéro de la facture réglée
Guest over 6 years ago in Gestion Commerciale - Ventes 0

Bankin' Libellé à l'importation

Il serait bien que dans Bankin' le libellé apparaisse entièrement lorsqu'il s'agit de virement SEPA, car aujourd'hui on a juste "Virement SEPA" avec un début de libellé, mais pas assez de place pour plus d'informations ou simplement "Virement" ce ...
Guest about 4 years ago in Comptabilité - Bankin' 0

Automatisation des achats documents sans numéro de facture

Bonjour, J'ai constaté que l'automatisation des achats ne fonctionne pas pour les avis d'échéances d'assurances. A mon avis c'est parce qu'il ne trouve pas de numéro de facture à remonter. Je suggère que pour les documents sans numéro de facture o...
Guest 5 months ago in Automatisation des achats 0

Numéro de facture dans la liste des remises en banque

Dans la liste des remises en banque, pouvoir afficher le numéro de facture associer au règlement.
Guest about 4 years ago in Gestion Commerciale - Ventes 0

Supprimer en visuel les commandes clients et fournisseurs soldées

Enlever de l'écran les commandes déjà livrées et soldées aussi bien les ventes et les achats. Si on travaille 10 ans avec le même logiciel avoir à l'affichage toutes les commandes ne sert à rien. On peut par contre toujours le voir si on recherche...
Guest 9 months ago in Gestion Commerciale - Ventes 0

Plan comptable commun à tous les dossiers

Avoir un plan comptable commun à tous les dossiers.Ainsi, si je modifie le RIB d'un compte fournisseurs, il sera modifié sur tous les dossiers pour les prochains virements. Et cela faciliterait également l'export des balances Excel et la consolida...
Guest 9 months ago in Comptabilité - Saisie 0

Appliquer plusieurs comptes de la classe 7 à un article en fonction du taux de TVA

Pouvoir paramétrer plusieurs comptes de classe 7 dans un article en fonction de la TVA appliquée (20% ou 10% selon le cas). Cela permettrait lors du transfert comptable de distinguer le CA à 10% et le CA à 20%.
Guest over 1 year ago in Gestion Commerciale - Articles 0