Il faudrait, au niveau de la fonction Traitement Relance, avoir une option qui permette de choisir d'afficher les relances de la comptabilité et/ou de la gestion commerciale (pour éviter les doublons).
il serait utile que lorsqu'on fait une relance par mail, l'adresse mail du client s'affiche automatiquement comme quand on envoie les factures par mail.
Pouvoir indiquer le Numéro de nomenclature douanière
Depuis l'évolution des DEB (données d'échange de biens), les nomenclatures douanières sont à renseigner sur les pièces commerciales. Actuellement, il n'y a aucun champs de disponible pour cette fonction.
Fichier de virement fournisseur SEPA - Avoir la main sur la référence
Dans le fichier de virement et prélèvement SEPA : il serait judicieux d'avoir la main sur la référence de l'opération. Actuellement, la référence est composée de la "raison sociale du tiers - 'Ech' date Ech". Le fournisseur que l'on prélève n'a do...
Supprimer des bons de livraison validés par erreur
Des bons de livraison ont été validés par erreur et ne seront jamais facturés. Ils restent donc dans la liste comme étant "A facturer". Nous souhaiterions soit pouvoir les supprimer soit pouvoir changer leur statut pour les passer en "soldé" L'idé...
envoyer plusieurs factures par email sur la meme adresse mail mais groupé sans rentrer dans la facture donc un onglet mail directement dans la barre d outil ce qui ferait gagner beaucoup de temps
Avoir la possibilité de personnaliser les mails de relance. Il serait bien d'avoir la possibilité de personnaliser les mails dans traitement - Relances lors de l'envoie du fichier PDF de relance par Email. Comme c'est le cas lors de l'envoie des p...
Augmenter le nombre de caractères dans Libellé fiche article
Actuellement dans la fiche article le nombre de caractères dans "Libellé" est limité à 35. C'est souvent insuffisant. Conséquence quand avec un listing en main on fait l'inventaire des stocks il y a perte de temps à identifier des articles qui ont...
Lors d'une remise en banque il serait bien que le transfert en compta de celle-ci soit fait par la date de remise et par une écriture comptable de type remise 512 = montant de la remise soldée par le 411 des différents clients. À ce jour le transf...